MECANISMO DE CONTROL INTERNO

Como máximo mecanismo de control interno la compañía cuenta con un Sistema de Control Empresarial, el cual se define como: El conjunto de elementos de la organización – recursos, sistemas de información, procesos, cultura, estructura, políticas, metas, etc.,  que tomados integralmente, apoyan a los procesos y la organización en el logro de sus objetivos.

TRANSELCA se orienta por  la metodología COSO  (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commision, USA, septiembre 1992) y los objetivos principales del Sistema de Control son promover y garantizar razonablemente:

TRANSELCA, se acoge los 5 Elementos de C.O.S.O.

Ambiente de control: Formado entre otros por: el código de ética y conducta, código de buen gobierno, estrategia corporativa, compromiso con los grupos de interés, sistema integrado de gestión, estructura organizacional, descripciones de cargos, evaluación del desempeño, sistema de seguimiento y control de gestión, sistema de bonificación por productividad, políticas, directrices, reglamentos, Junta Directiva y Comité de Auditoría.+

Administración de riesgos: Política integral de riesgos, gestión integral de riesgos, riesgos corporativos y por procesos.

Actividades de control: Compuesto por las políticas, directrices, macroprocesos, guías, portal SIG, divulgación y aplicación de legislación y regulación, cuadro gestión integral, presupuesto, asignación y segregación de responsabilidades, contratación del desempeño, etc.

Información y comunicación: Política de información, sistema integrado de información, sistema de apoyo a la gestión, resultado de los indicadores e iniciativas estratégicas, sistema de talento humano, plan de comunicaciones, página Web y Transnet.

Monitoreo: Este mecanismo de control está compuesto básicamente por las auditorías internas y externas, evaluación satisfacción clientes, evaluación de desempeño, evaluación de clima organizacional, seguimientos indicadores de gestión e iniciativas estratégicas, seguimiento ejecución presupuestal, seguimiento a los planes de mejoramiento, seguimiento a la contratación, control financiero, control informático, entre otros.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

2024 – 2016

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015 – 2010

2015

2014

2013

2012

2011

2010

AUDITORIA EXTERNA DE GESTIÓN DE RESULTADOS

ORGANOS DE CONTROL

​​Los órganos de control de la Sociedad lo componen:

Para ampliar la información, te invitamos a consultar el #7 de la sesión de

Transparencia y Acceso a la Información